23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LO SAVIO DR MARCO POLIAMBULATORIO LAVORO E SALUTE SRL (04074830284) Aggiudicatari: LO SAVIO DR MARCO POLIAMBULATORIO LAVORO E SALUTE SRL (04074830284)
Ordine n. 35 prot. 5646 prodotto sanificante per atomizzatori
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERRALINK SRL (03198140240) Aggiudicatari: TERRALINK SRL (03198140240)
Pagamento Fattura n. 619 del 30/09/2020
44,13
44,13
05/10/2020 07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MENEGON RAFFAELLO (01396780288) Aggiudicatari: MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Ordine n. 34 prot. 5544 (giochi e arredi da esterni scuola infanzia)
2.418,52
0,00
30/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Incarico per sorveglianza sanitaria Covid-19
300,00
0,00
24/08/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LO SAVIO DR MARCO POLIAMBULATORIO LAVORO E SALUTE SRL (04074830284) Aggiudicatari: LO SAVIO DR MARCO POLIAMBULATORIO LAVORO E SALUTE SRL (04074830284)
Supporto mobile a pavimento per monitor
390,00
0,00
20/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Breviglieri Srl (00595540295) Aggiudicatari: Breviglieri Srl (00595540295)
Pagamento Fattura n. 200123 del 31/03/2020 e n. 200200 del 30/05/2020 (gel disinfettante)
596,69
596,69
06/03/2020 25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIOSAN SNC (04074290281) Aggiudicatari: STUDIOSAN SNC (04074290281)
Acquisto e sostituzione lampade videoproiettore
190,00
0,00
17/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COVER UP SRL (01932620246) Aggiudicatari: COVER UP SRL (01932620246)
Pagamento Fattura n. 1730/20 del 28/09/2020 (n. 5 SIM dati)
95,00
95,00
07/05/2020 06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NIWA ITALIA SRL (04856860285) Aggiudicatari: NIWA ITALIA SRL (04856860285)
Pagamento Fattura n. 0/538 del 25/02/2020 (libri in CAA)
96,92
96,92
14/02/2020 27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Pagamento Fattura n. 000121/PA del 25/02/2020 (risme carta)
786,80
786,80
15/02/2020 27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEMA UFFICIO SRL (02175220272) Aggiudicatari: TEMA UFFICIO SRL (02175220272)
INCARICO DPO a.s. 2020/2021
1.600,00
0,00
11/08/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L) Aggiudicatari: LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Pagamento Fattura n. 698 del 31/10/2020
337,30
337,30
20/10/2020 28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MENEGON RAFFAELLO (01396780288) Aggiudicatari: MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Pagamento Fattura n. 616/2020 del 30/11/2020 (software/piattaforma per votazioni on-line)
300,00
300,00
19/11/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ID TECHNOLOGY SRL (11240660156) Aggiudicatari: ID TECHNOLOGY SRL (11240660156)
Pagamento Fattura n. F2000191 del 31/07/2020 (formazione personale scolastico sicurezza sul lavoro)
560,00
560,00
07/01/2020 05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QST QUALITY SAFETY TRAINING SRL (03430700280) Aggiudicatari: QST QUALITY SAFETY TRAINING SRL (03430700280)
Pagamento Fattura n. 00123PA del 24/03/2020 (software Argo F24 Web)
60,00
60,00
28/01/2020 27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA SRL (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n. 27/FDI del 19/02/2020 (libri in CAA)
19,50
19,50
14/02/2020 27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEKA EDIZIONI di MARIANGELA TENTORI (02484460130) Aggiudicatari: TEKA EDIZIONI di MARIANGELA TENTORI (02484460130)
Pagamento Fattura n. 31653/E del 24/06/2020 (materiale di pronto soccorso e DPI)
1.797,28
1.797,28
13/05/2020 10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONTER STORE SRL (01206270215) Aggiudicatari: CONTER STORE SRL (01206270215)
Pagamento Fattura n. 1090 del 30/10/2020 (riparazione macchinari plesso S. Biagio)
Pagamento Fattura n. 779 del 30/11/2020 (materiale ferramenta mese novembre 2020)
280,34
280,34
14/10/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MENEGON RAFFAELLO (01396780288) Aggiudicatari: MENEGON RAFFAELLO (01396780288)
Pagamento Fattura n. 20204E12308 del 22/05/2020 (materiale di cancelleria)
3.665,36
3.665,36
30/04/2020 25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n. 4 del 21/02/2020 (progetti Laboratorio di microscopia e Settimana delle scienze)
919,00
919,00
07/02/2020 17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA FUCINA DELLE SCIENZE SOC COOP SOCIALE (04688260282) Aggiudicatari: LA FUCINA DELLE SCIENZE SOC COOP SOCIALE (04688260282)
Pagamento Fattura n. 000255/E1 del 22/10/2020 (tablet PON Smart Class)
9.947,50
9.947,50
08/10/2020 10/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Breviglieri Srl (00595540295) Aggiudicatari: Breviglieri Srl (00595540295)
Pagamento Fattura n. 00489PA del 12/11/2020 (firma digitale DS)
70,00
70,00
01/10/2020 28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA SRL (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n. 20PAS0015443 del 30/11/2020 (ampliamento spazio mail istituzionali)
10,00
10,00
24/11/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
Pagamento Fattura n. FATTPA 12_20 del 30/04/2020 T.A. & S. SRL TECCHIO (n. 32 tablet)
5.312,00
5.312,00
14/04/2020 25/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282) Aggiudicatari: TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Pagamento Fattura n. 1/PA del 21/02/2020 (cartucce toner per stampanti)
1.060,33
1.060,33
17/02/2020 27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECOSTORE ROYAL INK DI ANNUNZIATA PAOLO (04106980289) Aggiudicatari: ECOSTORE ROYAL INK DI ANNUNZIATA PAOLO (04106980289)
Pagamento Fattura n. 127 del 05/11/2020 (registri)
185,00
185,00
14/10/2020 28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCHOLA SRL FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287) Aggiudicatari: SCHOLA SRL FORNITURE SCOLASTICHE (03288270287)
Pagamento Fattura n. F2000124 del 18/06/2020 (incarico RSPP 2020)
2.750,00
1.375,00
20/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QST QUALITY SAFETY TRAINING SRL (03430700280) Aggiudicatari: QST QUALITY SAFETY TRAINING SRL (03430700280)
Pagamento Fattura n. FATTPA 25_20 del 06/08/2020 T.A. & S. SRL TECCHIO (servizio amministratore di sistema anno 2020)
1.700,00
1.700,00
30/03/2020 17/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282) Aggiudicatari: TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Pagamento Fattura n. 137/PA del 27/05/2020 (progetto Musica)
Pagamento Fattura n. 000241/E1 del 13/10/2020 (notebook)
489,00
489,00
07/10/2020 24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Breviglieri Srl (00595540295) Aggiudicatari: Breviglieri Srl (00595540295)
Pagamento Fattura n. FPA 10/20 del 07/08/2020 (registrazione dominio e supporto piattaforma G-Suite)
79,00
79,00
22/04/2020 17/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L) Aggiudicatari: LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Pagamento Fattura n. 66/PA del 27/08/2020 (n. 3000 mascherine)
1.052,00
1.052,00
25/08/2020 28/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WST EUROPA SRL (06863920960) Aggiudicatari: WST EUROPA SRL (06863920960)
Pagamento Fattura n. 848B del 08/10/2020 (lampada videoproiettore)
110,00
110,00
22/09/2020 24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COVER UP SRL (01932620246) Aggiudicatari: COVER UP SRL (01932620246)
Materiale didattico progetto Opera domani
113,11
0,00
10/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA (03411540242) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA (03411540242)
Pagamento Fattura n. 221 del 30/11/2020 (mascherine)
270,00
270,00
28/10/2020 04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREEN PEPPER DESIGNER SRLS (03648740367) Aggiudicatari: GREEN PEPPER DESIGNER SRLS (03648740367)
Pagamento Fattura n. 224/F/PA del 30/09/2020 (corso di formazione per docenti Applicazioni Web per DAD)
300,00
300,00
28/09/2020 07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sintab srl (01597430667) Aggiudicatari: Sintab srl (01597430667)
Pagamento Fattura n. 160/3 del 14/12/2020 (progetto Educazione all'affettività)
95,23
95,23
11/02/2020 17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVI SPAZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03613930282) Aggiudicatari: NUOVI SPAZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03613930282)
Pagamento Fattura n. 1587/PA del 23/10/2020 (targa Pon Smart Class)
40,00
40,00
14/10/2020 10/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411) Aggiudicatari: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Pagamento Fattura n. 50/F/PA del 22/04/2020 (corso di formazione piattaforma G-Suite per DAD)
200,00
200,00
21/04/2020 25/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sintab srl (01597430667) Aggiudicatari: Sintab srl (01597430667)
Pagamento Fattura n. 88PA del 28/02/2020, n. 192PA del 31/03/2020 e n. 807PA del 31/08/2020 (materiale di pulizia)
1.815,26
1.815,26
07/02/2020 06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLEANER SNC (04095550283) Aggiudicatari: CLEANER SNC (04095550283)
Pagamento Fattura n. V10002883 del 30/09/2020 (materiale vario per adeguamento riapertura scuola in emergenza Covid-19)
1.965,00
1.965,00
14/10/2020 10/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MENEGHETTI SRL (02608810285) Aggiudicatari: MENEGHETTI SRL (02608810285)
Ordine MEPA n. 5885735 (gestione e formazione Google Suite contratto annuale)
200,00
0,00
17/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L) Aggiudicatari: LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
Pagamento Fattura n. 2020002930 del 03/11/2020 (assicurazione alunni e personale a.s. 2020/2021)
4.227,30
4.227,30
15/09/2020 10/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento Fattura n. 745B del 24/09/2020 (assistenza tecnica pacchetto 10 ore)
450,00
450,00
22/09/2020 24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COVER UP SRL (01932620246) Aggiudicatari: COVER UP SRL (01932620246)
Acquisto notebook, monitor interattivi e videoproiettori
15.055,00
0,00
28/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Breviglieri Srl (00595540295) Aggiudicatari: Breviglieri Srl (00595540295)
Assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2019-2020
4.608,00
462,00
26/08/2019 10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento Fattura n. F1900645 del 24/12/2019 (saldo 2° semestre incarico RSPP anno 2019)
2.750,00
1.375,00
09/01/2019 20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QST QUALITY SAFETY TRAINING SRL (03430700280) Aggiudicatari: QST QUALITY SAFETY TRAINING SRL (03430700280)
Canoni telefonia 2019
703,49
25,93
24/05/2019 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERRALINK SRL (03198140240) Aggiudicatari: TERRALINK SRL (03198140240)
Canoni noleggio fotocopiatori + copia consumo
781,35
781,35
12/03/2019 28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEMA UFFICIO SRL (02175220272) Aggiudicatari: TEMA UFFICIO SRL (02175220272)
Pagamento Fattura n. FATTPA 29_19 del 13/12/2019 (assistenza sistemistica ICT 10 ore)
400,00
400,00
03/12/2019 20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282) Aggiudicatari: TA e S Srl di Tecchio Andrea (04123110282)
Pagamento Fattura n. 00347PA del 18/12/2019 (corso di formazione software ARGO BILANCIO WEB)
350,00
350,00
04/12/2019 20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA SRL (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n. 2176 del 29/11/2019 (materiale di pulizia)
172,96
172,96
08/11/2019 20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano (03787130289) Aggiudicatari: BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano (03787130289)
Canoni noleggio fotocopiatori + copia consumo
1.050,30
1.050,30
05/12/2018 28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEMA UFFICIO SRL (02175220272) Aggiudicatari: TEMA UFFICIO SRL (02175220272)
Spese postali 2019
76,88
76,88
06/04/2018 12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Pagamento Fattura n. FPA 13/19 del 26/11/2019 (pacchetto n. 6 ore di formazione sito web istituzionale)
150,00
150,00
26/10/2018 23/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L) Aggiudicatari: LUCA GALEAZZO (GLZLCU72B25G224L)
FATTURE BT ITALIA (telefonia)
11.141,02
2.352,52
31/12/2015 17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BT ITALIA SPA (04952121004) Aggiudicatari: BT ITALIA SPA (04952121004)
Totali
Numero Lotti: 102
152.129,71
86.523,83
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